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甘肅建投召開2017年審計工作會

時間:2017年04月21日來源:作者:點擊數(shù):

?4月19日,甘肅建投召開審計工作會議,總結(jié)2016年集團(tuán)總公司審計工作,并從八個方面部署2017年重點審計工作;三建集團(tuán)、四建集團(tuán)和六建集團(tuán)交流了審計工作經(jīng)驗。
? ?集團(tuán)總公司董事長、黨委副書記蘇海明,黨委副書記、紀(jì)委書記張育謙、財務(wù)總監(jiān)李世林參加會議。
? ?2016年甘肅建投兩級審計機關(guān)全年完成審計項目434項,審計總金額約139億元,增收節(jié)支約6316萬元,提出審計建議被采納361條,目前,集團(tuán)總公司22家基層單位專門或合并設(shè)立了審計機構(gòu), 審計工作促進(jìn)企業(yè)提升管理水平的作用日益明顯。 ?
? ?2017年審計工作重點要健全完善審計機構(gòu),強化審計力量,配齊配強審計人員;深化審計監(jiān)督,加大對各層級企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況的審計力度;突出經(jīng)濟(jì)效益審計,督促企業(yè)提質(zhì)增效;重點開展好對所屬境外企業(yè)投資及資產(chǎn)、項目管理、內(nèi)部控制、“營改增”實施情況等四個方面專項審計;高度重視企業(yè)財務(wù)收支審計,重點關(guān)注現(xiàn)金流管理情況;狠抓審計發(fā)現(xiàn)問題的落實整改,健全整改責(zé)任制,加強整改督促檢查;改進(jìn)審計方式方法,加快推進(jìn)審計信息化,探索實踐第三方審計;持續(xù)強化內(nèi)部審計能力建設(shè)。
? ?蘇海明分析了當(dāng)前從中央、國務(wù)院到省委、省政府對做大做強國有企業(yè),特別是加強審計監(jiān)督作出的一系列重要部署,強調(diào)甘肅建投正處于打造“千億級一流企業(yè)”重要機遇期,要求集團(tuán)總公司上下必須對審計工作的新要求有深刻認(rèn)識和高度重視,為企業(yè)發(fā)展保駕護(hù)航。
? ?蘇海明指出,要抓好審計成果運用,鞏固依法治企長效機制建設(shè),要清晰認(rèn)識內(nèi)部審計對企業(yè)強化管理、管控風(fēng)險的重要作用。
要找準(zhǔn)定位,重新審視,積極履行審計監(jiān)督職責(zé)。要積極轉(zhuǎn)變思路,從財務(wù)審計延伸到制度審計,從結(jié)果審計延伸到流程審計,由注重結(jié)果向注重內(nèi)部控制轉(zhuǎn)變;審計工作必須跟上集團(tuán)的發(fā)展變化、轉(zhuǎn)型升級的要求,要在管理提升、降本增效、規(guī)范內(nèi)控、防范風(fēng)險等方面發(fā)揮關(guān)鍵作用;要全面強化內(nèi)控審計,要對集團(tuán)重大決策、重點工作、重要制度的落實情況進(jìn)行審查,加強管理部室之間的溝通,做到審計內(nèi)容與管理需求的統(tǒng)一。要敢于碰硬,全面覆蓋,切實提升審計工作實效。全集團(tuán)所有審計必須要對發(fā)現(xiàn)的問題不回避、不退縮、不手軟,審計要實現(xiàn)全覆蓋,強力推進(jìn),工程招投標(biāo)、勞務(wù)分包、物資采購、材料管理、工程結(jié)算、資金收付、固定資產(chǎn)投資、專項費用等重點業(yè)務(wù)要全面覆蓋,特別要突出專項審計,重點關(guān)注項目的財務(wù)效益、成本控制以及集中管控制度執(zhí)行等情況,擴(kuò)大項目過程審計的覆蓋面。要前移關(guān)口,抓早抓小,突出發(fā)揮監(jiān)督預(yù)防作用。要注重揭示苗頭性、傾向性問題,抓早、抓小、抓細(xì)、抓實,發(fā)揮好預(yù)防和警示作用;要逐漸開展各單位主要負(fù)責(zé)人的任中審計,堅持任中審計和離任審計相結(jié)合;要開展經(jīng)濟(jì)效益專項審計,對各單位的投融資性項目要進(jìn)行跟蹤審計,及時跟蹤投資風(fēng)險,及時糾正投資項目實施中的不合理行為,對投資收益預(yù)期偏差較大的項目,必須開展投資項目的后評價審計,查明原因,明確責(zé)任,確保投資風(fēng)險可控;要繼續(xù)強化項目專項審計,按照住建部質(zhì)量安全提升行動的要求,督促項目部抓好管理,提質(zhì)增效;要強化境外機構(gòu)專項審計,加強對境外投資、資產(chǎn)的管理,保證海外國有資產(chǎn)的安全與保值增值;要開展“營改增”實施情況專項審計,進(jìn)一步跟蹤監(jiān)督“營改增”實施情況;對審計發(fā)現(xiàn)的問題,一定要嚴(yán)肅處理,促進(jìn)各級干部積極主動依法有效作為;要探索實施第三方審計和內(nèi)部交叉審計,破解內(nèi)部審計不敢審、審不深的問題。要打造隊伍,提升能力,保障審計監(jiān)督科學(xué)精準(zhǔn)。各單位、以及各級領(lǐng)導(dǎo)干部和審計人員必須要加強學(xué)習(xí),不斷加強學(xué)習(xí)、提高能力、嚴(yán)格職業(yè)操守,政治上要強、業(yè)務(wù)上要精、作風(fēng)上要實、廉潔上要嚴(yán),為集團(tuán)決策和改進(jìn)管理提供科學(xué)依據(jù)。
? ?李世林要求,全司領(lǐng)導(dǎo)干部要高度重視審計工作,加強學(xué)習(xí)、培養(yǎng)引進(jìn)相關(guān)人才,通過外部力量促進(jìn)相關(guān)工作提升;要強化對分包項目的審計工作,同時要總結(jié)工程質(zhì)量治理兩年行動治理成果,適應(yīng)營業(yè)稅改增值稅的政策變化,倒逼自有項目管理升級;要重視審計成果的應(yīng)用不斷強化管理;要通過審計與紀(jì)檢部門的聯(lián)動,為企業(yè)良性運行保價護(hù)航。
? ?各基層單位主管審計工作領(lǐng)導(dǎo)、審計部門負(fù)責(zé)人,集團(tuán)總公司審計處全體人員參加會議。

(記者:王海燕 何嘉茜 通訊員:趙玲)